Faktúra 01/00013/24

Faktúra doručená:29.1.2024
Číslo objednávky:2400009

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Toal. papier
Názov položky
Toal. papier - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,88 EUR