Faktúra 01/00051/24

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo objednávky:2400017

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava vodovodného potrubia medzi suterénom budovy A a A105
Názov položky
Oprava vodovodného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,00 EUR