Faktúra 01/00049/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo objednávky:2400021

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava hasiacich prístrojov ško + šj
Názov položky
Oprava has. prístrojov ško
oprava has. prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,72 EUR