Faktúra SJ/00105/24

Faktúra doručená:28.2.2024
Číslo objednávky:23.02.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2023

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie mäso
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,07 EUR