Faktúra 01/00064/24

Faktúra doručená:06.3.2024
Číslo zmluvy:00033/17/010 + dod.

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kopírovacie služby
Názov položky
Rozmnožovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,04 EUR