Faktúra 01/00074/24

Faktúra doručená:08.3.2024
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško
Názov položky
vodné ško
stočné, zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 571,98 EUR