Faktúra 01/00083/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Číslo objednávky:2400034

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,20 EUR