Faktúra 01/00082/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Číslo objednávky:2400033

Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO:36227901
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby ško
Názov položky
čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,80 EUR