Faktúra 01/00017/18

Faktúra doručená:24.1.2018
Číslo objednávky:1800005

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava 1
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zostava PC - A 207
Názov položky
zostava PC p. Hunáková A 207
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,95 EUR