Faktúra SJ/00051/18

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:26.01.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vianočky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,24 EUR