Faktúra 01/00019/18

Faktúra doručená:31.1.2018
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2016

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 TRENČÍN
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,98 EUR