Faktúra 01/00040/18

Faktúra doručená:08.2.2018
Číslo objednávky:1800012

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava hasiacich prístrojov šk + šj
Názov položky
oprava hasiacich prístrojov šk
oprava hasiacich prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,40 EUR