Faktúra 01/00041/18

Faktúra doručená:08.2.2018
Číslo objednávky:1800009

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie hasiacich prístrojov šk + šj
Názov položky
revízia hasiacich prístrojov šk
revízie hasiacich prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,40 EUR