Faktúra SJ/00065/18

Faktúra doručená:12.2.2018
Číslo objednávky:09.02.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,70 EUR