Faktúra 01/00048/18

Faktúra doručená:16.2.2018
Číslo objednávky:S/2017/28-1

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,90 EUR