Faktúra 01/00061/18

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800003

Dodávateľ
Verejná informačná služba
Alexyho 12
03101 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
výmena krytu na terminál šj
Názov položky
výmena krytu na terminál šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,80 EUR