Faktúra 01/00067/18

Faktúra doručená:28.2.2018

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpad. kanalizácie šj
Názov položky
prečistenie odpad. kanalizácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,08 EUR