Faktúra 01/00131/13

Faktúra doručená:31.5.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
Trenc.vodohospodars.spol.
1.maja 11
91101 Trenčín
IČO:31445195
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,74 EUR