Faktúra 01/00147/13

Faktúra doručená:31.5.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,96 EUR