Faktúra SJ/00145/18

Faktúra doručená:05.4.2018
Číslo objednávky:20.03.2018 tel.
Číslo zmluvy:RZ 27.02.2017

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,06 EUR