Faktúra SJ/00163/18

Faktúra doručená:03.4.2018
Číslo objednávky:29.03.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
miner.voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,65 EUR