Faktúra 01/00128/18

Faktúra doručená:16.4.2018
Číslo zmluvy:00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh s.r.o. /Impromat-Slov., spol. s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava 2
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky
Názov položky
prenájom kopirky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,35 EUR