Faktúra 01/00134/18

Faktúra doručená:30.4.2018
Číslo zmluvy:Z28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
M.R.Stefanika 58
92001 Hlohovec
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 4/18
Názov položky
prenájom rohoží šk 4/18
prenájom rohoží šj 4/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,74 EUR