Faktúra 01/00100/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško + šj 3/23 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,23 EUR | ||||||||||||||