Faktúra 01/00269/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško + šj 8/23 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,55 EUR | ||||||||||||||