Faktúra 01/00112/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunikačné služby ško + šj 3/24 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR | ||||||||||||||