Faktúra 01/00053/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Odvoz kuchynského odpadu šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,87 EUR | ||||||||||||||