Faktúra 01/00401/20
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško + šj 11/20 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,77 EUR | ||||||||||||||