Faktúra 01/00024/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško+ šj 1/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,02 EUR | ||||||||||||||