Faktúra 01/00080/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom rohoží ško+ šj 3/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,50 EUR | ||||||||||||||