Faktúra 01/00099/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško + šj 3/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,38 EUR | ||||||||||||||